Хлевищенское сельское поселение

Официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район» Белгородской области

 31 Окт 2014 20:31

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белго-родской области на 2015-2020 годы»

Утверждена

постановлением администрации

Хлевищенского сельского поселения

от 31 октября 2014 года № 42

 

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Хлевищенского сельского поселения.

Глава администрации

Хлевищенского сельского поселения И.П.Костюкова

Ответственные за разработку:

Заместитель главы администрации

Хлевищенского сельского поселения Т.В.Безбородых

Главный бухгалтер администрации

Хлевищенского сельского поселения Н.И.Безбородых

с.Хлевище

2014 год

Паспорт

муниципальной программы Хлевищенского сельского поселения

«Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 (далее – муниципальная программа)

1.

Ответственный исполнитель             муниципальной программы           

Администрация Хлевищенского сельского поселения

2.

Соисполнители муниципальной        программы                           

 

3.

Участники муниципальной программы 

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенский культурный центр»

4.

Подпрограммы муниципальной         программы                           

1. «Благоустройство территории  Хлевищенского  сельского поселения на 2015-2020 годы».

2. «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы». 

  1. «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы».
  2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
  3. «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы».

5.

Цель (цели) муниципальной программы

Создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Хлевищенского сельского поселения, повышение качества жизни населения.

6.

Задачи муниципальной программы    

1. Организация и проведение работ по благоустройству территории Хлевищенского сельского поселения.

2. Стимулирование развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

3. Стимулирование развития и  укрепления   спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания

благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Хлевищенского сельского поселения.

7.

Сроки реализации  муниципальной программы           

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

8.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с    расшифровкой плановых объемов       
бюджетных ассигнований по годам ее   реализации), а также прогнозный объем
средств, привлекаемых из других   источников                         

Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет всех источников  финансирования составит 24384,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3882,1 тыс. рублей;

2016 год – 3898,8 тыс. рублей;

2017 год – 3991,2  тыс. рублей;

2018 год – 4092,6   тыс. рублей;

2019 год – 4204,3   тыс. рублей;

2020 год – 4315,2   тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет федерального бюджета составит  394,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,4 тыс. рублей;

2016 год – 65,4 тыс. рублей;

2017 год – 61,8  тыс. рублей;

2018 год – 62,6  тыс. рублей;

2019 год – 68,8  тыс. рублей;

2020 год – 69,6  тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2015 -2020 годах за счет местного  бюджета составит  23989,60 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3815,7 тыс. рублей;

2016 год – 3833,4 тыс. рублей;

2017 год – 3929,4  тыс. рублей;

2018 год – 4030,0  тыс. рублей;

2019 год – 4135,5  тыс. рублей;

2020 год – 4245,6  тыс. рублей.

9.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы

К 2020 году планируется:

1. Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

2. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 75 %.

3. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 60 %.

4. Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100 %.

5. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Хлевищенское сельское поселение входит в состав муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области.

Концепция развития Хлевищенского сельского поселения определяется географическим положением и значимостью поселения в системе Алексеевского района.

Хлевищенское сельское поселение граничит с Ильинским, Кущинским и Хрещатовским сельскими поселениями, которые окружают его с севера, востока и юга. С западной стороны пролегает граница Красногвардейского района.

сельское поселение – центр оказания социальных услуг населению. Основу экономического потенциала составляет сельскохозяйственное производство, а также развивающийся малый бизнес.

Административным центром Хлевищенского сельского поселения является село Хлевище, расположенное от районного центра на расстоянии 15 км, от областного центра - на расстоянии 170 км.

Территория Хлевищенского сельского поселения включает в себя 4 населенных пункта (село Хлевище, хутор Гречаников, хутор Куприянов, хутор Соломахин), где расположено 416 домовладений, в которых проживает 883 человека, в том числе мужчин – 412, женщин - 471. Из них дети до 18 лет – 172 человека, население трудоспособного возраста - 435 человек, пенсионеры – 275 человек.

Площадь земель составляет 4969,50 га, в том числе земли сельхозназначения – 3505 га, пашни – 2230 га.

Протяженность сети автодорог с твердым покрытием составляет 15,5 км, в том числе:

- федерального значения - 6 км;

- местного значения - 9,5 км.

На территории Хлевищенского сельского ведется работа по комплексному развитию сельской территории, улучшению качества жизни населения. С 2008 года введен в эксплуатацию 21 дом общей площадью 1910,5 кв. м., закончены работы по уличному освещению (установлены 149 уличных фонарей во всех населенных пунктах сельского поселения).

На территории Хлевищенского сельского поселения расположено 2 скважины и 1 водонапорная башня, на которые оформлены правоустанавливающие документы.

Протяженность водонапорных сетей составляет 14851,75 км. Из общего количества домовладений подключены к водопроводу 260 домовладений. Оснащенность сельского поселения центральным водопроводом составляет – 63 %.

Со всеми домовладениями сельского поселения заключены договора по сбору ТБО.

Газифицированы 2 населенных пункта сельского поселения, соединены дорогами с твердым покрытием 3 населенных пункта.

В целях предупреждения и недопущения пожаров и гибели на них людей для безопасного проживания населения на территории Хлевищенского сельского поселения созданы и работают ДНД – 11 человек и ДПД - 7 человек.

Во избежание пожаров в населённых пунктах с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода проводится опашка лесных насаждений, организовано патрулирование объездчиками населённых пунктов, проводятся сходы граждан, беседы о соблюдении мер пожарной безопасности.

При подготовке к отопительному сезону проводятся инструктажи с гражданами «группы риска» по соблюдению мер пожарной безопасности в жилом секторе. Проводятся профилактические рейды, сходы граждан, подворовые обходы, проводятся мероприятия, исключающие возможность проживания в бесхозных строениях лиц без определённого места жительства.

Для тушения пожаров привлекаются техника с ёмкостями частных лиц и ресурсы ЗАО «Новооскольская зерновая компания».

Для снижения уровня преступности на территории сельского поселения, уполномоченному участковому инспектору выделен отдельный кабинет для профилактической работы с социально-опасными слоями населения, с лицами, склонными к правонарушениям, который оборудован необходимой мебелью, оргтехникой.

Для осуществления первичного воинского учета на территории сельского поселения ведет свою работу специалист ВУС, у которого имеется отдельное рабочее место, оснащенное оргтехникой, канцтоварами.

На территории сельского поселения активно ведется работа по благоустройству территории.

На благоустройство парка по социальному проекту выделено 2,7 млн. рублей, на которые приобретены и установлены: арка, скамейки, беседки, детские площадки, уложена тротуарная плитка, высажено более 1,5 тыс. деревьев 35 видов, а также кустарники и многолетние цветы.

Запланирована аллея новорожденных, на которой установлены малые архитектурные формы, весной 2015 года будут высажены деревья в честь новорожденных.

Благоустроено 4 спортивно - досуговых площадки, благоустроен родник.

На благоустройство кладбищ выделено 928,0 тыс. рублей, установлены ворота и изгороди на всех кладбищах сельского поселения, произведено озеленение кладбищ по периметру.

По направлению «Облесение меловых склонов» на склонах поселения уже посажено 163 га, где растут сосны, каштаны, ясень, белая акация, дуб, разбит школьный питомник общей площадью 0,6 га, на котором выращивается посадочный материал семян дуба, рябины, белой акации.

Культурно – досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляет МКУК «Хлевищенский культурный центр», в структуру которого входят:

- Хлевищенский Дом культуры;

- модельная библиотека.

Доврачебная помощь населению на территории сельского поселения оказывается работниками Хлевищенского ФАП. Один раз в неделю ведет прием участковый врач терапевт. Ежегодно на территории сельского поселения работает передвижной флюорограф.

Протяженность сети автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием составляет 17 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Вопрос содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы ухудшилось состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Таким образом, наряду с достигнутыми положительными результатами для создания комплексных благоприятных социальных условий для проживания на территории Хлевищенского сельского поселения в период с 2015 – 2020 годов необходимо решить следующие проблемы за счет повысить качества услуг, предоставляемые в сфере обеспечения:

- условий для организации благоустройства территории Хлевищенского сельского поселения;

- условий для стимулирования развития и укрепления культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения;

- условий для стимулирования развития и укрепления спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения, за счет улучшения материально – технической базы, отвечающей нормативным требованиям, современного оборудования.

Таким образом, в целях эффективного решения проблем, комплексным системным документом является муниципальная программа Хлевищенского сельского поселения «Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы».

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития Хлевищенского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые и экономические условия для проживания населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Алексеевского района на период до 2025 года, утвержденная решением Муниципального совета от 26 августа 2008 года № 2 (далее - Стратегия района) является приоритетным направлением развития Хлевищенского сельского поселения.

К стратегическим задачам комплексного развития потенциала Хлевищенского сельского поселения относятся:

- создание условий для стабильного развития сельского поселения;

- повышение уровня привлекательности территории сельского поселения;

- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- повышение и укрепление уровня культурно-досуговой деятельности.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов, целью муниципальной программы является создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Хлевищенского сельского поселения, повышение качества жизни.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Организация и проведение работ по благоустройству территории Хлевищенского сельского поселения.

2. Стимулирование развития и укрепления культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

3. Стимулирование развития и укрепления спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Реализация основных направлений муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Хлевищенского сельского поселения.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 65 %.

2. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 75 %.

3. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 60 %.

4. Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100 %.

5. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

Муниципальная программа реализуется в 2015-2020 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, сроки, этапы их реализации, а также источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

3. Перечень нормативных правовых актов органов местного самоуправления Алексеевского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Хлевищенского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Подпрограмма 1 направлена на решение задачи муниципальной программы по организации и проведению работ по благоустройства территории Хлевищенского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 1 решается следующая задача:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 65%;

- приживаемость посадочного материала ежегодно до 100%;

- проведение санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

Подпрограмма 2. «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Подпрограмма 2 направлена на решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития и укрепления культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 решается следующая задача:

- обеспечение доступа населения к услугам досуга.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:

- увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий до75 %.

Подпрограмма 3 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития и укрепления спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 3 решается следующая задача:

- вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит:

- увеличение доли численности участников спортивных мероприятий до 60 %.

Подпрограмма 4 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Подпрограмма 4 направлена на решение задачи муниципальной программы по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках подпрограммы 4 решается следующая задача:

- обеспечение механизированной расчистки автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и обкос обочин.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100%.

Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 5 направлена на решение задачи муниципальной программы по реализации основных направлений муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Хлевищенского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 5 решается следующая задача:

- исполнение функций администрации Хлевищенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 не менее 90%.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов.

Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 -2020 годах за счет всех источников финансирования составит всего 24384,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3882,1 тыс. рублей;

2016 год - 3898,8 тыс. рублей;

2017 год – 3991,2 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) – 4092,6 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 4204,3 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 4315,2 тыс. рублей

из них:

- за счет средств федерального бюджета составит 394,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,4 тыс. рублей;

2016 год - 65,4 тыс. рублей;

2017 год - 61,8 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) - 62,6 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 68,8 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 69,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета составит 23989,60 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3815,7 тыс. рублей;

2016 год - 3833,4 тыс. рублей;

2017 год - 3929,4 тыс. рублей;

2018 год (прогноз) – 4030 тыс. рублей;

2019 год (прогноз) - 4135,5 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 4245,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3,4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и Российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

3. Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы.

Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

4. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

5. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

6. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

 

Паспорт подпрограммы 1

«Благоустройство территории Хлевищенского

сельского поселения на 2015-2020 годы»

 

 

№ п/п

Наименование подпрограммы 1

«Благоустройство территории  Хлевищенского  сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее - подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 1                      

 

2.

Участники подпрограммы 1             

Администрация Хлевищенского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 1       

Организация и проведение работ по благоустройству территории Хлевищенского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  1              

Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

5.

Сроки реализации подпрограммы 1

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 1, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  749,3  тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 111,4 тыс. рублей;

2016 год – 116,4 тыс. рублей;

2017 год – 122,4 тыс. рублей;

2018 год -  127,0 тыс. рублей;

2019 год – 133,5 тыс. рублей;

2020 год – 138,6тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

1. Увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.

2. Приживаемость посадочного  материала до 100%.

3. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Природно-климатические условия Хлевищенского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развития инфраструктуры населённых пунктов.

решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, используя программно - целевой метод.

Подпрограмма 1 окажет положительный эффект на комплексное решение проблемы по санитарно-эпидемиологической обстановке, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

На территории Хлевищенского сельского поселения проводится определенная работа для комфортного проживания и отдыха населения. На благоустройство парка по социальному проекту выделено 3,2 млн. рублей, на которые приобретены и установлены: арка, скамейки, беседки, детские площадки, уложена тротуарная плитка, высажено более 1,5 тыс. деревьев 35 видов, а также кустарники и многолетние цветы.

Запланирована аллея новорожденных, на которой установлены малые архитектурные формы, весной 2015 года будут высажены деревья в честь новорожденных.

Благоустроено 4 спортивно - досуговых площадки, благоустроен родник.

На благоустройство кладбищ выделено 1267,0 тыс. рублей, установлены ворота и изгороди на всех кладбищах сельского поселения, произведено озеленение кладбищ по периметру.

По направлению «Облесение меловых склонов» на склонах поселения уже посажено 163 га, где растут сосны, каштаны, ясень, белая акация, дуб, разбит школьный питомник общей площадью 0,6 га, на котором выращивается посадочный материал семян дуба, рябины, белой акации.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство территории сельского поселения. Для чего необходимо ежегодно проводить ремонт и благоустройство парковой зоны, спортивно - досуговых площадок, родника, реконструкцию зеленых насаждений.

2015-2020 получат дальнейшее развитие среди жителей сельского поселения проведение ежегодных смотров-конкурсов: «Лучшая улица», «Лучший дом»; среди организаций и учреждений - «Лучшее учреждение по благоустройство, санитарному состоянию прилегающей территории». Проведение данных конкурсов направлено на повышение культуры поведения жителей, привлекая их к участию в работах по благоустройству, прививая бережное отношение к элементам благоустройства.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Хлевищенского сельского поселения необходимо отметить, что не во всех населённых пунктах имеются места для отдыха, детские площадки.

Данная подпрограмма 1 направлена на уход за дорогами муниципального значения в зимнее время, обкос обочин, содержание пляжей, повышение уровня комплексного благоустройства территории Хлевищенского сельского поселения.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Основной целью настоящей подпрограммы 1 является - организация и проведение работ по благоустройства территории Хлевищенского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели подпрограммы 1 необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках решения задач подпрограммы 1 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. Для решения задачи 1 «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Озеленение территории».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на озеленение территории сельского поселения, закупку посадочного материала, работ и услуг.

Основное мероприятие 1.2. «Организация и содержание мест захоронения».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на организацию и содержание мест захоронения (обкос, вырубка, уборка сорной растительности, закупка товаров, работ и услуг).

Основное мероприятие 1.3. «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на прочие мероприятия по благоустройству (содержание дорог муниципального значения, пляжей, закупка товаров, работ и услуг).

Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 65 %;

- приживаемость посадочного материала до 100%;

- доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

Система основных мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы

В результате реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 65 %.

2. Приживаемость посадочного материала до 100%.

3. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 1 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного бюджета составит 749,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 111,4 тыс. рублей;

2016 год – 116,4 тыс. рублей;

2017 год – 122,4 тыс. рублей;

2018 год - 127,0 тыс. рублей;

2019 год – 133,5 тыс. рублей;

2020 год – 138,6тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программ.

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы»

 

 

№ п/п

Наименование подпрограммы 2

«Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы»

 (далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 2                      

 

2.

Участники подпрограммы 2            

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенский культурный центр» 

3.

Цель (цели) подпрограммы 2       

Стимулирование развития и  укрепления  культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  2               

1. Обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

5.

Сроки реализации подпрограммы 2

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 2, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  5566,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 963,0 тыс. рублей;

2016 год – 868,0 тыс. рублей;

2017 год – 880,0 тыс. рублей;

2018 год – 915,0 тыс. рублей;

2019 год – 951,0тыс. рублей;

2020 год – 989,0 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 75 %.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Формирование  и  развитие культурной  среды -  важнейшее  условие  улучшения  качества  жизни  на территории Хлевищенского   сельского  поселения.

 В  положениях  Конституции Российской  Федерации  сказано:  «Каждый  гражданин  имеет  право  на  участие  в  культурной  жизни  и  пользовании  учреждениями  культуры».

 Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  культурный и  духовный  потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация.  Современного  уровня  интеллектуального и культурного  развития,  возможно  достичь  только  в  культурной  среде,  позволяющей  осознать  цели и нравственные  ориентиры  общества.

Культурно – досуговую деятельность на территории сельского поселения осуществляет МКУК «Хлевищенский культурный центр»,  в структуру которого входят:

- Хлевищенский Дом культуры;

- модельная библиотека.

В 2011 году был сделан капитальный ремонт здания, в котором расположены Хлевищенский Дом культуры, сельская модельная библиотека, почтовое отделение, отделение сбербанка, АТС.

Хлевищенский Дом культуры включает в себя зрительный зал на 240 посадочных мест, дискозал, гримерная, игровая комнаты, санузел. Хлевищенский Дом культуры и сельская модельная библиотека укомплектованы  цветными телевизорами, спутниковыми антеннами, литературой, мебелью, музыкальной аппаратурой, сценическими костюмами, теннисными и бильярдными столами, настольными играми, имеется выход в сеть Интернет.

В Доме культуры  функционируют 14 клубных формирований, в которых занимается 145 человек. В учреждениях культуры проводятся различные мероприятия, оказываются платные услуги.

Показателями  качества  работы  клубного  формирования  являются:

-стабильность  личного  состава;

-участие  в  смотрах  и конкурсах  творческого  мастерства;

-положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ,  благодарственные  письма).

         Для  полноценного  и  поступательного  развития культурно-досуговой  деятельности  необходимо  создавать  условия  для  занятий  коллективов,  своевременно  проводить косметические и капитальные ремонты  зданий,  приобретать  костюмы,  музыкальные  инструменты,  расходные  материалы  для  кружковой  работы,  мебель  и  оборудование, предусматривать  транспортные  расходы,  фиксировать  образцы  народного  творчества  на  различных  носителях  и  др.

        В  целях  культурно-массовой  и  культурно-просветительской  работы,  развития  творческого  потенциала  населения необходимо:

   - проведение  мероприятий, посвященных  памятным  и юбилейным  датам;

  - расширение видов кружковой работы;

  - проведение тематических фестивалей в сельском поселении;

  - улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

         Для  повышения  образовательного и профессионального  уровня  работников учреждений культуры и искусства необходимо:

 - посещение платных и бесплатных  обучающих семинаров сотрудниками учреждений культуры по соответствующим направлениям.

         Реализация  подпрограммы 2  предполагает  улучшение  уровня  материально-технической  базы  объектов  культурно – досуговой деятельности,  что  позволит  сохранить  квалифицированные  кадры  сотрудников  учреждений,  а  также  создаст  предпосылки  для  привлечения в учреждения    молодых  специалистов  по соответствующим  направлениям.  Также  предполагается  создание  условий  для качественного и количественного  роста  объема  платных  услуг,  внедрение  новых  форм и методов  обслуживания  населения.

       Данная подпрограмма 2 должна  дать  следующие  результаты:

 - повышение качества культурного обслуживания жителей сельского поселения;

- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;

- активизация культурной деятельности организаций, учреждений общественных  объединений,  творческого  потенциала  населения;

-  укрепление  материально-технической  базы; 

- формирование  привлекательного имиджа населения.

          Социальный эффект от реализации  подпрограммы 2 выражается в создании на территории  сельского  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.

          Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 2,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  культурно – досуговых услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  культурно-досуговой деятельности.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

 

Основной целью настоящей подпрограммы 2 является  - стимулирование развития и  укрепления и  культурно-досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение доступа  населения к услугам досуга.

Срок реализации подпрограммы 2  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

 

В рамках решения задач подпрограммы 2 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи 1 «Обеспечение доступа  населения к услугам досуга» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно – досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»».

Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:

2.1.1.«Содержание учреждений культуры».

Данное мероприятие предполагает расходы на выплату персоналу казенного учреждения, закупка товаров, работ и услуг, уплату налогов, сборов и иных платежей.

2.1.2. «Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности»

Данное мероприятие предполагает расходы на проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности.

  Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

-  увеличение доли  численности участников культурно-досуговых мероприятий до 75 %;

- долю обеспечения достижения уровня использования денежных средств не менее 100%;

- увеличение количества проведенных мероприятий до 250 ед.  

 

Система основных мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

 

В результате реализации подпрограммы 2 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Доля увеличения численности участников культурно-досуговых  мероприятий до 75 %.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 2 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

 

Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  5566,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 963,0 тыс. рублей;

2016 год – 868,0 тыс. рублей;

2017 год – 880,0 тыс. рублей;

2018 год – 915,0 тыс. рублей;

2019 год – 951,0тыс. рублей;

2020 год – 989,0 тыс. рублей.

 

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы 3

«Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории

Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы»

 

 

№ п/п

Наименование подпрограммы 3

«Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории

Хлевищенского сельского поселения на 2015-2020 годы»

 (далее - подпрограмма 3)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 3                      

 

2.

Участники подпрограммы 3            

Администрация Хлевищенского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 3       

Стимулирование развития и  укрепления спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  3              

1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

5.

Сроки реализации подпрограммы 3

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 3, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  140,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 19,3 тыс. рублей;

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 22,0 тыс. рублей;

2018 год – 24,0 тыс. рублей;

2019 год – 26,0 тыс. рублей;

2020 год – 29,0 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3

Доля увеличения численности участников  спортивных мероприятий до

60 %.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Формирование  и  развитие физической культуры и спорта -  важнейшее  условие  улучшения  качества  жизни  на территории Хлевищенского   сельского  поселения.

 Муниципальная  политика  в  этой сфере  направлена  на  создание условий,  в которых  активно  формируется  здоровый   потенциал  личности  и  возможна  его  максимально  полная  реализация. 

Для укрепления  здоровья,   улучшения благосостояния и качества  жизни  граждан  необходимо  акцентировать  внимание на развитие массовой  физической  культуры и  спорта.  Занятия  физической  культурой  и  спортом  должны  стать  составляющей  частью  здорового  образа  жизни  населения.      

В дальнейшем  необходимо увеличение  числа  жителей,  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  создание  благоприятных  условий  для  развития  инфраструктуры  физической культурой  и  спорта на территории   Хлевищенского  сельского  поселения.

Основными направлениями  в  сфере  развития физической  культуры и спорта  являются:

- развитие  традиционных  и  новых  видов  спорта;

- укрепление материально-технической  базы;

- проведение спортивных мероприятий  и  праздников;

- участие в районных и областных   соревнованиях;

- содействие  развитию  физической  культуры  и  спорта  среди  людей  с  ограниченными  возможностями;

- информирование  граждан  в  деятельности  администрации  Хлевищенского  сельского  поселения  в  области  физической  культуры  и  спорта.

          В  сельском поселении  имеется  достаточная  материальная  база  для  развития  физической культуры  и  спорта  среди  всех  слоёв  населения.  Имеется в школе спортзал,     волейбольная,  баскетбольная  и  футбольная   площадки. С января 2013 года   введена  должность  инструктора по физической  культуре.   

 Спортивные команды Хлевищенского сельского поселения участвуют  во всех  районных  соревнованиях  и   занимают  призовые   места. 

    В  сфере физической культуры и спорта в  Хлевищенском  сельском  поселении  были  выявлены  такие  проблемы  как:

      - недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры  и спортом;

      - несоответствие уровня материальной  базы и инфраструктуры  для  занятий физической культурой и спортом задачам развития массового  спорта;

      - недостаточный  уровень  пропаганды  занятий  физической культурой и спортом, здорового  образа  жизни.

         Реализация  подпрограммы 3  предполагает  улучшение  уровня  материально-технической  базы  объектов  спортивной  деятельности,  что  позволит  сохранить  квалифицированные  кадры  сотрудников  учреждений,  а  также  создаст  предпосылки  для  привлечения в учреждения    молодых  специалистов  по соответствующим  направлениям. 

      Данная подпрограмма 3 должна  дать  следующие  результаты:

- создание  условий  для  развития массовых  и  индивидуальных форм  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе,  по  месту  жительства;

-  укрепление  материально-технической  базы; 

- обеспечение  дальнейшего  развития  различных  видов  спорта; 

- повышение эффективности  профилактики  негативных  социальных  явлений (наркомании, алкоголизма)  среди  молодежи через пропаганду  здорового  образа  жизни.

          Социальный эффект от реализации  подпрограммы 3 выражается в создании на территории  сельского  поселения  благоприятных  условий  для  отдыха и реализуется  в  целях  обеспечения  занятости  населения  во внерабочее  время,  предотвращение  негативных  социальных  явлений  в  детской  и  молодёжной  среде.

            Достижение  к  2020 году  целевых  показателей,  предусмотренных  программой 3,  позволяет  обеспечить  создание  комфортных  условий  для  предоставления  спортивных услуг  населению  и  развитию  и укреплению  доступа  населения  к  спортивной деятельности.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

 

Основной целью настоящей подпрограммы 3 является  - стимулирование развития и  укрепления спортивной  деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 3 необходимо решение следующую задачу:

- вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

       Срок реализации подпрограммы 3  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

 

В рамках решения задач подпрограммы 3 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

Для решения задачи  «Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

Данное основное мероприятие направлено на вовлечение жителей сельского поселения в занятия физической культурой и массового спорта.

Данное основное мероприятие предполагает расходы по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.

 

  Реализация комплекса мероприятий обеспечит увеличение численности участников спортивных мероприятий.

 

Система основных мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

 

В результате реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих конечных результатов:

        - доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 60 %;

        - увеличение количества проведенных мероприятий до 250 ед.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

 

Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  140,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 19,3 тыс. рублей;

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 22,0 тыс. рублей;

2018 год – 24,0 тыс. рублей;

2019 год – 26,0 тыс. рублей;

2020 год – 29,0 тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

 

Паспорт подпрограммы 4

«Сохранность автомобильных дорог общего пользования

местного значения»

 

 

№ п/п

Наименование подпрограммы 4 «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения»

(далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 4                      

Администрация Хлевищенского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 4            

Администрация Хлевищенского сельского поселения

3.

Цель (цели) подпрограммы 4       

Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.

Задачи подпрограммы  4               

Обеспечение механизированной расчистки автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и обкос обочин.

5.

Сроки реализации подпрограммы 4

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 4, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит 667,0  тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 101,0 тыс. рублей;

2016 год – 105,0 тыс. рублей;

2017 год – 109,04 тыс. рублей;

2018 год – 113,0 тыс. рублей;

2019 год – 117,0 тыс. рублей;

2020 год – 122,0 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4

Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

           Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием  составляет 17 км.

Автомобильные  дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Вопрос содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения является одной из основных проблем сельского поселения.

       За последние годы ухудшилось состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих на территории Хлевищенского сельского поселения, организован маршрут движения школьного автобуса  по дорогам местного значения. Движение школьного автобуса осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся,  до образовательного учреждения и в обратном направлении. Дороги местного значения общего пользования, по которым проходит маршрут школьного автобуса, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Хлевищенского сельского поселения, является сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 4 позволит сохранить 17 км, имеющейся автомобильной дороги общего пользования местного значения, повысить удобства и безопасность поездок, снизить ДТП на дорогах.

 Данная  подпрограмма 4 направлена на  уход за дорогами общего пользования  муниципального значения в зимнее время (механизированная расчистка от снега), обкос обочин в весенне - летне - осенний период.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

 

Основной целью настоящей подпрограммы 4 является  - сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 4 необходимо решение следующей задачи:

        - обеспечение механизированной расчистки автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и обкос обочин.

Срок реализации подпрограммы 4  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

 

В рамках решения задачи подпрограммы 4 предусмотрена реализация системы основных мероприятий. Для решения задачи  «Обеспечение механизированной расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и обкос обочин» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 4.1. «Расчистка снега и обкос дорог».

Данное основное мероприятие предполагает расходы на механизированную расчистку от снега и обкос дорог.

  Реализация комплекса мероприятий обеспечит:

  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100%.

Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.

Перечень показателей подпрограммы

 

В результате реализации подпрограммы 4 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 4 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

 

Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  667,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 101,0 тыс. рублей;

2016 год – 105,0 тыс. рублей;

2017 год – 109,0 тыс. рублей;

2018 год – 113,0 тыс. рублей;

2019 год – 117,0 тыс. рублей;

2020 год – 122,0 тыс. рублей.

 

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы 5

«Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы»

 

 

№  п/п

Наименование подпрограммы 5

«Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель ответственный за подпрограмму 5                      

Администрация Хлевищенского сельского поселения

2.

Участники подпрограммы 5            

Администрация Хлевищенского сельского поселения 

3.

Цель (цели) подпрограммы 5       

Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Хлевищенского сельского поселения.

4.

Задачи подпрограммы  5                

Исполнение функций администрации Хлевищенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

5.

Сроки реализации подпрограммы 5

2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой 5, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 17261,6тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2687,4 тыс. рублей;

2016 год – 2789,4 тыс. рублей;

2017 год – 2857,8 тыс. рублей;

2018 год – 2913,6 тыс. рублей;

2019 год – 2976,8 тыс. рублей;

2020 год – 3036,6 тыс. рублей.

из них:

- за счет средств  федерального бюджета составит  394,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,4 тыс. рублей;

2016 год – 65,4 тыс. рублей;

2017 год – 61,8тыс. рублей;

2018 год – 62,6 тыс. рублей;

2019 год – 68,8 тыс. рублей;

2020 год – 69,6 тыс. рублей;

-  за счет средств местного  бюджета составит  16867,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2621,0 тыс. рублей;

2016 год – 2724,0 тыс. рублей;

2017 год – 2796,0 тыс. рублей;

2018 год – 2851,0  тыс. рублей;

2019 год – 2908,0 тыс. рублей;

2020 год – 2967,0  тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5

Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

 

      Администрация Хлевищенского сельского поселения является   структурным органом местного самоуправления Хлевищенского сельского поселения.

      В структуру администрации Хлевищенского сельского поселения входят:

- муниципальные служащие (глава администрации, заместитель главы администрации);

- обслуживающий персонал (главный бухгалтер, бухгалтер – кассир, специалист (земля – собственность);

- вспомогательный персонал (водитель, уборщица, курьер).

      С целью создания системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением создан и функционирует  официальный сайт администрации Хлевищенского сельского поселения в сети Интернет - http:/hlevischenskoe.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности администрации Хлевищенского сельского поселения: нормативно – правовая документация,  отчетные данные, антикоррупционная политика, перечень и регламенты оказания муниципальных услуг, информация о культуре, образовании, здравоохранении и многое другое.

      В своей работе администрация Хлевищенского сельского поселения постоянно находится в тесном контакте с:

- главой Хлевищенского сельского поселения;
- депутатами земского собрания Хлевищенского сельского поселения;

- комитетами ТОС.

    В рамках реализации бюджетной реформы реализация следующих мероприятий:

          - ведение и нормативно – правовой базы в соответствии с действующим законодательном;

         - бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательном; 

         - сохранение и развитие кадрового потенциала сотрудников администрации Хлевищенского сельского поселения.

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5.

 

            Основной целью настоящей подпрограммы 5 является  -  реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий для комплексного развития территории Хлевищенского сельского поселения.

         Для достижения поставленной цели подпрограммы 5 необходимо решение следующей задачи:

       - реализация функций администрации Хлевищенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

Срок реализации подпрограммы 5  -  2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

 

         В рамках решения задачи подпрограммы 5 предусмотрена реализация системы основных мероприятий.

         Для решения задачи 1 «Реализация функций администрации Хлевищенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

        Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления».

        Данное основное мероприятие состоит из следующих мероприятий:

- мероприятие 5.1.1. «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»;

- мероприятие 5.1.2.  «Обеспечение функций персонала муниципального образования».

Основное мероприятие 5.2. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Основное мероприятие 5.3. «Осуществление полномочий по записи актов гражданского состояния».

Данные основные мероприятия  предполагают:

- расходы на выплату по оплате труда  высшего должностного лица муниципального образования;

- расходы  на выплату по оплате труда  персоналу муниципального образования;

- осуществление первичного воинского учета;

- осуществление записей актов гражданского состояния.

 

        Реализация комплекса мероприятий обеспечит упорядочение процесса финансирования мероприятий муниципальной программы, техническое и кадровое обеспечение деятельности администрации Хлевищенского сельского поселения.

        Система основных мероприятий подпрограммы 5 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5.

Перечень показателей подпрограммы 5

 

        В результате реализации подпрограммы 5 планируется достижение следующих конечных результатов:

        1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%.

Информация о конечных показателях реализации подпрограммы 5 представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

 

        Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов. Предполагаемый общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 17261,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2687,4 тыс. рублей;

2016 год – 2789,4 тыс. рублей;

2017 год – 2857,8 тыс. рублей;

2018 год – 2913,6 тыс. рублей;

2019 год – 2976,8 тыс. рублей;

2020 год – 3036,6 тыс. рублей.

из них:

- за счет средств  федерального бюджета составит  394,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 66,4 тыс. рублей;

2016 год – 65,4 тыс. рублей;

2017 год – 61,8тыс. рублей;

2018 год – 62,6 тыс. рублей;

2019 год – 68,8 тыс. рублей;

2020 год – 69,6 тыс. рублей;

-  за счет средств местного  бюджета составит  16867,0  тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2621,0 тыс. рублей;

2016 год – 2724,0 тыс. рублей;

2017 год – 2796,0 тыс. рублей;

2018 год – 2851,0  тыс. рублей;

2019 год – 2908,0 тыс. рублей;

2020 год – 2967,0  тыс. рублей.

         Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3, 4 к муниципальной программе.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Хлевищенского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

                                                                                                                                                                                                                          

Наименование муниципальной программы,  подпрограмм, основных мероприятий

Срок реализации

Ответственный
исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации

 

начало

завер-шение

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

Муниципальная программа   «Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»


 

 

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенскийкультурный центр»

 

24384,2

Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха ( %).

40

45

50

55

60

65

 

 

 

 

 

Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%).

50

55

60

65

70

75

 

Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%)

51

53

54

55

57

60

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%)

90

90

90

90

90

90

 

1.

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Хлевищенского сельского

поселения на 2015 -2020 годы»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

749,3

1.1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%.)

40

45

50

55

60

65

 

1.2. Приживаемость посадочного  материала (%)

100

100

100

100

100

100

 

1.3. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения (%)

100

100

100

100

100

100

 

1.4. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%)

100

100

100

100

100

100

 

1.1.

Задача 1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.

 

Основное мероприятие  1.1.

«Озеленение территории»

 

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

425,0

1.1.1.Приживаемость посадочного материала (%)

100

100

100

100

100

100

 

Основное мероприятие  1.2.  «Организация и содержание мест захоронения»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

161,3

1.2.1. Доля проведенных санитарных мероприятий (%)

100

100

100

100

100

100

 

Основное мероприятие  1.3. «Прочие мероприятия по благоустройству»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

163,0

1.3.1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%)

40

45

50

55

60

65

 

2.

Подпрограмма  2 «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенский культурный центр»

 

 

 

 

 

5566,0

2.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%)

50

55

60

65

70

75

 

2.1.

Задача 1 Обеспечение доступа населения к услугам досуга.

 

Основное        мероприятие 2.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно – досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенский культурный центр»

5566,0

2.1.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%)

50

55

60

65

70

75

 

 

Мероприятие 2.1.1. «Содержание учреждений культуры»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенский культурный центр»

5554,0

Доля обеспечения достижения уровня использования денежных средств (%)

 

100

100

100

100

100

100

 

 

Мероприятие 2.1.2.

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (организаций) культуры, проживающим и работающим в сельской местности»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения, МКУК «Хлевищенский культурный центр»

12,0

2.1.2.1. Увеличение количества проведенных мероприятий  (ед.)

220

230

235

240

245

250

 

3.

Подпрограмма 3 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 – 2020 годы»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

140,3

3.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%)

51

53

54

55

57

60

 

3.1.

Задача 1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом.

 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

140,3

3.1.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%)

51

53

54

55

57

60

 

3.1.2. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.)

220

230

235

240

245

250

 

4.

Подпрограмма 4 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

667,0

4.1. Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  очищенных от снега и обкошенных обочин (%)

100

100

100

100

100

100

 

4.1.

Задача 1.  Обеспечение механизированной расчистки автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и обкос обочин.

 

 

Основное мероприятие 4.1. «Расчистка снега и обкос дорог»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

667,0

4.1.1. Обеспечение увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  очищенных от снега и обкошенных обочин не менее 100%.

100

100

100

100

100

100

 

5.

Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

17261,6

5.1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%)

90

90

90

90

90

90

 

5.1.

Задача 1. Исполнение функций администрации Хлевищенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

 

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

 

 

 

16867,0

5.1.1.Уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 ( %)

90

90

90

90

90

90

 

 

Мероприятие 5.1.1. «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

3900,0

5.1.1.1. Уровень использования денежных средств (%)

90

90

90

90

90

90

 

 

Мероприятие 5.1.2. «Обеспечение функций персонала муниципального образования»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

12967,0

5.1.2.1. Уровень использования денежных средств (%)

90

90

90

90

90

90

 

5.2.

Основное мероприятие 5.2. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

387,5

5.2.1. Уровень использования денежных средств (%)

100

100

100

100

100

100

 

5.3.

Основное мероприятие 5.3.

«Осуществление полномочий по записи актов гражданского состояния»

2015

2020

Администрация Хлевищенского сельского поселения

7,1

Уровень и пользования денежных средств (%)

100

100

100

100

100

100

 

 

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Хлевищенского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие территории

Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

 

 


п/п

Вид нормативного
 правового акта

Наименование нормативного правового акта

Ответственный
 исполнитель и
 соисполнители

Ожидаемые  
сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление администрации Хлевищенского сельского поселения № 42 от 31 октября

 2014 г.

Об утверждении муниципальной программы Хлевищенского сельского поселения  «Комплексное развитие сельской территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

администрация Хлевищенского сельского поселения

2015-2020 гг. (по мере необходимости)

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Хлевищенского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

 

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,

основного

мероприятия

Источник финансирования

Расходы
(тыс. рублей), годы

2015

2016

2017

2018

 

2019

 

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

Всего

3882,1

3898,8

3991,2

4092,6

4204,3

4315,2

местный бюджет

3815,7

3833,4

3929,4

4030,0

4135,5

4245,6

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

66,4

65,4

61,8

62,6

68,8

69,6

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

 

 

 

«Благоустройство территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего

111,4

116,4

122,4

127,0

133,5

138,6

 местный бюджет

111,4

116,4

122,4

127,0

133,5

138,6

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 1.1.

«Озеленение территории»

 

Всего

63,0

66,0

69,0

72,0

76,0

79,0

 местный бюджет

63,0

66,0

69,0

72,0

76,0

79,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 1.2.

«Организация и содержание мест захоронения»

Всего

24,4

25,4

26,4

27,0

28,5

29,6

 местный бюджет

24,4

25,4

26,4

27,0

28,5

29,6

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное   
мероприятие 1.3.

«Прочие мероприятия по благоустройству»

Всего

24,0

25,0

27,0

28,0

29,0

30,0

 местный бюджет

24,0

25,0

27,0

28,0

29,0

30,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

 местный бюджет

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное      
мероприятие 2.1.

«Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»»

Всего

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

 местный бюджет

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.1.

«Содержание учреждений культуры»

Всего

961,0

866,0

878,0

913,0

949,0

987,0

 местный бюджет

961,0

866,0

878,0

913,0

949,0

987,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1.2.

 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (организаций) культуры, проживающим и работающим в сельской местности»

Всего

2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 местный бюджет

2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 – 2020 годы»

Всего

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

 местный бюджет

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

Всего

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

 местный бюджет

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Всего

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

 местный бюджет

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

«Расчистка снега и обкос дорог»

Всего

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

 местный бюджет

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

 местный бюджет

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

59,5

59,1

59,1

59,1

59,1

59,1

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

 местный бюджет

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1.1.

 «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»

Всего

581,0

609,0

629,0

660,0

693,0

728,0

 местный бюджет

581,0

609,0

629,0

660,0

693,0

728,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1.2.

 «Обеспечение функций персонала муниципального образования»

Всего

2040,0

2115,0

2167,0

2191,0

2215,0

2239,0

 местный бюджет

2040,0

2115,0

2167,0

2191,0

2215,0

2239,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Всего

63,8

64,6

61,1

61,7

67,8

68,5

 местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

63,8

64,6

61,1

61,7

67,8

68,5

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

«Осуществление полномочий по записи актов гражданского состояния»

Всего

2,6

0,8

0,7

0,9

1,0

1,1

 местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2,6

0,8

0,7

0,9

1,0

1,1

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие территории

Хлевищенского сельского поселения

муниципального района «Алексеевский район

и город Алексеевка» Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского

поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

за счет средств местного бюджета

 

 

Статус

Наименование 
муниципальной программы,
подпрограммы,  
основного
мероприятия

Ответственный
 исполнитель, 
соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), 
           годы

ГРБС

Рз,
Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная   
программа  

«Комплексное развитие территории Хлевищенского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области на 2015-2020 годы»

Всего по муниципальной программе, в том  
числе:        

X

Х

X

Х

3882,1

3898,8

3991,2

4092,6

4204,3

4315,2

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918,0

0104

X

X

2919,1

3030,8

3111,2

3177,6

3253,3

3326,2

участник МКУК «Хлевищенский культурный центр»

918

0801

X

X

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

Подпрограмма 1

 

 

 

«Благоустройство территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего по подпрограмме 1, в том числе:         

X

Х

X

Х

111,4

116,4

122,4

127,0

133,5

138,6

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0503

X

Х

111,4

116,4

122,4

127,0

133,5

138,6

Основное   
мероприятие 1.1.        

«Озеленение территории»

 

Всего по основному мероприятию 1.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

63,0

66,0

69,0

72,0

76,0

79,0

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0503

0122003

240

63,0

66,0

69,0

72,0

76,0

79,0

Основное   
мероприятие 1.2.        

«Организация и содержание мест захоронения»

Всего по основному мероприятию 1.2.,  в том числе:

X

Х

X

Х

24,4

25,4

26,4

27,0

28,5

29,6

 

 

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0503

0122004

240

24,4

25,4

26,4

27,0

28,5

29,6

Основное   
мероприятие 1.3.        

«Прочие мероприятия по благоустройству»

Всего по основному мероприятию 1.3.,  в том числе:

X

Х

X

Х

24,0

25,0

27,0

28,0

29,0

30,0

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0503

0122005

240

24,0

25,0

27,0

28,0

29,0

30,0

Подпрограмма 2

«Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 -2020 годы»

Всего по подпрограмме 2,  в том числе:

X

Х

X

Х

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

Х

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

участник – МКУК «Хлевищенский культурный центр»

918

0801

X

X

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

Основное      
мероприятие 2.1.

«Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»»

Всего по основному мероприятию 2.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

участник -   МКУК «Хлевищенский культурный центр»

918

0801

0130059

Х

963,0

868,0

880,0

915,0

951,0

989,0

Мероприятие 2.1.1.

«Содержание учреждений культуры»

Всего по мероприятию 2.1.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

961,0

866,0

878,0

913,0

949,0

987,0

участник -   МКУК «Хлевищенский культурный центр»

918

0801

0130059

Х

961,0

866,0

878,0

913,0

949,0

987,0

Мероприятие 2.1.2.

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (организаций) культуры, проживающим и работающим в сельской местности»

Всего по мероприятию 2.1.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

участник -   МКУК «Хлевищенский культурный центр»

907

0801

0130059

Х

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма 3

 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Хлевищенского сельского поселения на 2015 – 2020 годы»

Всего по подпрограмме 3, в том числе:         

X

Х

X

Х

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

1101

0142999

880

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

Основное мероприятие 3.1.

 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

Всего по основному мероприятию 3.1.,  в том числе:

918

1101

0142999

880

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

1101

0142999

880

19,3

20,0

22,0

24,0

26,0

29,0

Подпрограмма 4

«Содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения»

Всего по подпрограмме 4, в том числе:

  ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения       

X

Х

X

Х

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

Основное мероприятие 4.1.

«Расчистка снега и обкос дорог»

Всего по подпрограмме 4.1., в том числе:         

918

Х

X

Х

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0409

0152057

240

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

122,0

Подпрограмма 5

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего по подпрограмме 5, в том числе:         

X

Х

X

Х

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

Х

X

Х

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

Основное мероприятие 5.1.

 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

Всего по основному мероприятию 5.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

Х

X

Х

2687,4

2789,4

2857,8

2913,6

2976,8

3036,6

Мероприятие 5.1.1.

 «Обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования»

Всего по  мероприятию 5.1.1.,  в том числе:

X

Х

X

Х

581,0

581,0

581,0

581,0

581,0

581,0

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0104

0160021

121

581,0

581,0

581,0

581,0

581,0

581,0

Мероприятие 5.1.2.

 «Обеспечение функций персонала муниципального образования»

Всего по  мероприятию 5.1.2.,  в том числе:

X

Х

X

Х

2040,0

2115,0

2167,0

2191,0

2215,0

2239,0

 

 

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0104

0160019

X

2040,0

2115,0

2167,0

2191,0

2215,0

2239,0

Основное мероприятие 5.2.

 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Всего по основному мероприятию 4.2.,  в том числе:

X

Х

X

Х

63,8

64,6

61,1

61,7

67,8

68,5

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0203

0165118

121

63,8

64,6

61,1

61,7

67,8

68,5

Основное мероприятие 5.3.

 «Осуществление полномочий по записи актов гражданского состояния»

Всего по основному мероприятию 5.3.,  в том числе:

X

Х

X

Х

2,6

0,8

0,7

0,9

1,0

1,1

 

 

участник -   администрация Хлевищенского сельского поселения

918

0113

0165930

240

2,6

0,8

0,7

0,9

1,0

1,1

 

 

 

Администрация Хлевищенского сельского поселения
Дата последнего изменения: 06 Дек 2017 14:15